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INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Curso de Auditoría y Control Interno

CONTABILIDAD
DURACIÓN

24 HRS.

INVERSIÓN

$ 7,800.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

CALIFICACIÓN
4.57 /5 - 120 Opiniones

OBJETIVO

El objetivo del Curso de Auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

BENEFICIOS

Los beneficios de los Cursos de Auditoría y Control Interno son:

  • Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
  • Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
  • Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
  • Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.
  • Este curso incluye certificado oficial DC-3 a solicitud del participante, válido ante la STPS.

DIRIGIDO A

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

  1. CONTROL INTERNO 

    • Concepto 
    • Elementos 
    • Ambiente de control 
    • Segregación de funciones  
    • Evaluación de riegos 
    • Sistemas de información y comunicación 
    • Procedimientos de control 
    • Vigilancia 
    • Evaluación preliminar 
    • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
    • Pruebas de cumplimiento y evaluación final 
  2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

    • Requerimientos de ética relativos a la auditoría
    • Escepticismo profesional Juicio Profesional
    • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
    • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA 
  3. TIPOS DE AUDITORÍA 

  4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA 

  5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

    • Técnicas de Auditoría
    • Concepto
    • Estudio general
    • Análisis: de saldos, De movimientos
    • Inspección
    • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
    • Investigación
    • Declaración
    • Certificación 
  6. REVISIÓN ANALÍTICA 

    • Procedimientos de revisión analítica 
    • Comparación de información financiera
    • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
    • Comparación con la información de industrias similares 
    • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
    • Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
    • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
    • Investigación de variaciones y partidas poco usuales 
  7. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES 

    • Concepto de error 
    • Concepto de irregularidad 
    • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
    • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
    • Responsabilidades del  auditor
    • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
    • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades 
  8. FRAUDE  

    • Indicadores de fraude
    • Manejo de fraude
    • Peligros legales 
  9. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 

  10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 

  11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

FECHAHORARIO
Del 13 de Abril del 2026
al 16 de Abril del 2026
Lunes a jueves de 16 a 22 hrs.
Del 16 de Mayo del 2026
al 06 de Junio del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 15 de Junio del 2026
al 23 de Junio del 2026
Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 18 de Julio del 2026
al 08 de Agosto del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 17 de Agosto del 2026
al 25 de Agosto del 2026
Lunes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 19 de Septiembre del 2026
al 10 de Octubre del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 24 de Octubre del 2026
al 14 de Noviembre del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Muy buena exposición y de gran ayuda para el desempeño profesional


DIF D.F.

El instructor es una persona muy preparada y explica los temas con claridad y ejemplos prácticos para una mejor comprensión de los mismos.


BANSEFI

La impartición del curso es muy interesante. y espero en lo personal poder aplicarlo laboralmente.


BANSEFI

EL INSTRUCTOR ES UNA PERSONA MUY INTELIGENTE Y PREPARADA


BANSEFI

Un curso muy Completo, Claro. Me ayuda a fortalezer mi trabajo.


BANSEFI

Curso muy interesante y de apoyo para saber determinar fraudes.


BANSEFI

Mejoras Para la detección de Fraudes


BANSEFI

Muchas Felicidade$, yo are so greatest


BANSEFI

Excelente curso


BANSEFI

CURSO MUY COMPLETO, ENTENDIBLE,


BANSEFI

Me ha encantado el curso me parece un excelente expositor, muy enriquecedor, de las mejores experiencias en cursos en bansefi


BANSEFI

Me pareció un curso excelente


BANSEFI

Un curso muy bueno y completo con ejemplos practicos y claros.


BANSEFI

Excelente curso y dominio por completo y experiencia de parte del Ing. Francisco.


BANSEFI

ES IMPORTANTE PARA NUESTRA VIDA PROFESIONAL


BANSEFI

Excelente curso, para la aplicación diaria a nuestro Trabajo. El expositor llevo de manera adecuada y con lenguaje basto y entendible, lo cual vuelve participativo al oyente.


BANSEFI

Considero que el curso es bueno y el expositor tiene amplio conocimiento en la materia


BANSEFI

Excelente Curso. Modulos completos de acuerdo a mi expectativa.


BANSEFI

Agradezco del conocimiento transmitido por el instructor quien domina el tema y sabe como guiar con ejemplos del temario.



MUY BIEN EL CURSO Y ALGO EXTENSO VALDRA LA PENA HACERLO MAS CORTO, PERO CON MAS CASOS PRACTICOS Y FORMAS D` PODER ENTENDER Y COMPRENDER LOS METODOS D` CI


COCA-COLA FEMSA

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VIDEO INFORMATIVO

En el siguiente video obtendrá información general del Curso de Auditoría y Control Interno



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