Nombre

CURSO DE AUDITORÍA - CONTROL INTERNO

  
Objetivo

El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

Beneficios

Los beneficios de los cursos de Auditoría y Control Interno son:

  • Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
  • Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
  • Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
  • Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.
Dirigido A

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

Temario

TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
 

  1. CONTROL INTERNO
     

    • Concepto 
    • Elementos 
    • Ambiente de control 
    • Segregación de funciones  
    • Evaluación de riegos 
    • Sistemas de información y comunicación 
    • Procedimientos de control 
    • Vigilancia 
    • Evaluación preliminar 
    • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
    • Pruebas de cumplimiento y evaluación final
       
  2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
     

    • Requerimientos de ética relativos a la auditoría
    • Escepticismo profesional Juicio Profesional
    • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
    • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA
       
  3. TIPOS DE AUDITORÍA
     

  4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
     

  5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
     

    • Técnicas de Auditoría
    • Concepto
    • Estudio general
    • Análisis: de saldos, De movimientos
    • Inspección
    • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
    • Investigación
    • Declaración
    • Certificación
       
  6. REVISIÓN ANALÍTICA
     

    • Procedimientos de revisión analítica 
    • Comparación de información financiera
    • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
    • Comparación con la información de industrias similares 
    • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
    • Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
    • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
    • Investigación de variaciones y partidas poco usuales
       
  7. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES
     

    • Concepto de error 
    • Concepto de irregularidad 
    • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
    • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
    • Responsabilidades del  auditor
    • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
    • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades
       
  8. FRAUDE 
     

    • Indicadores de fraude
    • Manejo de fraude
    • Peligros legales
       
  9. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
     

  10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
     

  11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

Fechas
México, D.F.

Del 12-Enero-2019 Al 02-Febrero-2019, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 26-Febrero-2019 Al 14-Marzo-2019, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 30-Abril-2019 Al 16-Mayo-2019, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Calificación del curso: 4.60/5 - 89 opiniones
Opiniones del CURSO DE AUDITORÍA - CONTROL INTERNO
Calificación


"Excelente exposicion conamplioconocimiento y ejemplos"




"Excelente curso y expositor sin duda alguna me llevo conocimientos y experiencias de los demas colegas que seran de de utilidad en el trabajo"




"El curso estuvo muy interesante sobre todo por la amplia experiencia del expositor. El curso fue muy ilustrativo tanto teorico como en la ilustraciones practicas del MF Guillermo Garza"




"EXPOSITOR CON EXCELENTE CONOCIMIENTO DEL TEMA DE TRANSMITIRLO"




"EL MATERIAL FUE IMPARTIDO ADECUADAMENTE CON PARTICIPACION EXCELENTE FUE POR PARTE DEL MF GUILLERMO GARZA"




"Me parecio un muy buen curso con varios ejemplos practicos que ayudaron a entender la teoria"




"Consejos practicos casos reales para atender los acontecimientos actuales de la Institucion"




"Un curso que fue muy nutritivo para saber mas la auditoria muy dinamico y el profesor hace la transportacion de la teoria a la experiencia y realidad gracias!!"




"Muy buen instructor domina el tema, y hace ameno el aprendizaje"




"Buen curso, el expositor maneja el lenguaje y el tema apropiadamente para transmitir los conocimientos"




"ME HA PARECIDO UN CURSO MIUY PRODUCTIVO JESUS CONOCE MUCHO LA MATERIA Y LA FORMA DE COMPARTIRLO LO QUE SABE ES MUY EFECTIVA"




"ME PARECE UN CURSO BASTANTE BUENO. ADEMAS DE QUE FUE DINAMICO BASADO EN EXPERIENCIAS QUE LOGRA QUE SE ENTIENDA MEJOR LOS PUNTOS"




"Gran conocimiento del tema divertido y ameno. Enriquece con anecdotas y experiencias"




"me llevo el conocimiento para aplicarlo"




"EXCELENTE CURSO Y PROPORCION D EINFORMACION RESUELTOS PROBLEMAS Y DUDAS AL RESPECTO EN TIEMPO Y FORMA"



Ver todas las opiniones de este curso
Duración:
México, DF
24 HRS.
Inversión:
$6,400.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
Formato de Contacto
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