CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
24 HRS.
$7,800.00 + IVA
Presencial/En Vivo/Video
El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.
Los beneficios de los cursos de Auditoría y Control Interno son:
- Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
- Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
- Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
- Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.
Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.
TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
- Concepto
- Elementos
- Ambiente de control
- Segregación de funciones
- Evaluación de riegos
- Sistemas de información y comunicación
- Procedimientos de control
- Vigilancia
- Evaluación preliminar
- El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno
- Pruebas de cumplimiento y evaluación final
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
- Requerimientos de ética relativos a la auditoría
- Escepticismo profesional Juicio Profesional
- Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
- Realización de la auditoría de conformidad con las NIA
TIPOS DE AUDITORÍA
PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
- Técnicas de Auditoría
- Concepto
- Estudio general
- Análisis: de saldos, De movimientos
- Inspección
- Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
- Investigación
- Declaración
- Certificación
REVISIÓN ANALÍTICA
- Procedimientos de revisión analítica
- Comparación de información financiera
- Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
- Comparación con la información de industrias similares
- Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica
- Planeación de los procedimientos de revisión analítica
- Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica
- Investigación de variaciones y partidas poco usuales
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES
- Concepto de error
- Concepto de irregularidad
- Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades
- Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros
- Responsabilidades del auditor
- Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades
- Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades
FRAUDE
- Indicadores de fraude
- Manejo de fraude
- Peligros legales
LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO
FECHA | HORARIO |
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Del 11 de Enero del 2025 al 01 de Febrero del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
Del 10 de Febrero del 2025 al 18 de Febrero del 2025 | Lunes a jueves de 17 a 21 hrs. |
Del 15 de Marzo del 2025 al 05 de Abril del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
Del 14 de Abril del 2025 al 30 de Abril del 2025 | Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs. |
Del 17 de Mayo del 2025 al 07 de Junio del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
Del 16 de Junio del 2025 al 24 de Junio del 2025 | Lunes a jueves de 17 a 21 hrs. |
Del 19 de Julio del 2025 al 09 de Agosto del 2025 | Sábado de 8 a 14 hrs. |
Jorge Méndez Muñoz
Julio Crisanto Hernández
DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.
Rodrigo Avila Orozco
Melisa Stephani Beltran Becerril
HUGO SERGIO BAEZ
Leonardo Gutierrez
GRUPO FLORIDA MEXICO
Fabiola Navarrete A.
PIO MERC CENTRAL SA DE CV
Paulina Mejia Martinez
Martin Vasquez G.
FABPSA DE OCCIDENTES SA DE CV
Antonio Flores Rivera
IMPERQUIMIA
C. Rolando Enrique C.
IMPERQUIMIA
MARCOS ORTEGA M.
LEMMA COMERCIAL SA
DAVID SANTIAGO HERNANDEZ LISCHA
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Luz Elena Macias Luna
LUZ ELENA MACIAS LUNA
DIEGO SEVILLA
CNH
Midory Juarez Gonzalez
SERV. POSTAL MEXICANO
Andres Becerril Jasso
BOSQUES DE SANTA FE
Nancy Jaqueline Candy Jimenez Santillan
BANORTE
OSCAR J. GOMEZ P.
AREAS MEXICO
IVONE ROSALES
AREAS MEXICO
En el siguiente video obtendrá información general del Curso de Auditoría y Control Interno
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CURSO | DURACIÓN | INVERSIÓN | MODALIDAD | |
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CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD) | 18 HRS. | $6,600.00 | Presencial |