Logo de IMECAF - Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas
INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
DURACIÓN

24 HRS.

INVERSIÓN

$7,800.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA

CALIFICACIÓN
4.52/5 - 103 Opiniones

OBJETIVO

El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

BENEFICIOS

Los beneficios de los cursos de Auditoría y Control Interno son:

  • Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
  • Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
  • Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
  • Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.

DIRIGIDO A

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

  1. CONTROL INTERNO 

    • Concepto 
    • Elementos 
    • Ambiente de control 
    • Segregación de funciones  
    • Evaluación de riegos 
    • Sistemas de información y comunicación 
    • Procedimientos de control 
    • Vigilancia 
    • Evaluación preliminar 
    • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
    • Pruebas de cumplimiento y evaluación final 
  2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

    • Requerimientos de ética relativos a la auditoría
    • Escepticismo profesional Juicio Profesional
    • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
    • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA 
  3. TIPOS DE AUDITORÍA 

  4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA 

  5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

    • Técnicas de Auditoría
    • Concepto
    • Estudio general
    • Análisis: de saldos, De movimientos
    • Inspección
    • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
    • Investigación
    • Declaración
    • Certificación 
  6. REVISIÓN ANALÍTICA 

    • Procedimientos de revisión analítica 
    • Comparación de información financiera
    • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
    • Comparación con la información de industrias similares 
    • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
    • Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
    • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
    • Investigación de variaciones y partidas poco usuales 
  7. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES 

    • Concepto de error 
    • Concepto de irregularidad 
    • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
    • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
    • Responsabilidades del  auditor
    • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
    • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades 
  8. FRAUDE  

    • Indicadores de fraude
    • Manejo de fraude
    • Peligros legales 
  9. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 

  10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 

  11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

FECHAHORARIO
Del 30 de Noviembre del 2024
al 21 de Diciembre del 2024
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 11 de Enero del 2025
al 01 de Febrero del 2025
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 10 de Febrero del 2025
al 18 de Febrero del 2025
Lunes a jueves de 17 a 21 hrs.
Del 15 de Marzo del 2025
al 05 de Abril del 2025
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 14 de Abril del 2025
al 30 de Abril del 2025
Lunes y miércoles de 18 a 22 hrs.
Del 17 de Mayo del 2025
al 07 de Junio del 2025
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 16 de Junio del 2025
al 24 de Junio del 2025
Lunes a jueves de 17 a 21 hrs.
Del 19 de Julio del 2025
al 09 de Agosto del 2025
Sábado de 8 a 14 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Este curso me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo.


DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.

Muy buen curso



excelente curso,



MUY BUEN CURSO EL MAESTRO ACLARO MUCHAS COSAS Y EXPLICO OTRAS PRACTICAS QUE APLICADAS SON DE GRAN AYUDA ADEMAS ATENDIO DUDAS DE OTROS TEMAS



VA CURSO PARA RECORDAR METODOS DE TRABAJO Y APRENDER COSAS NUEVAS EN NUESTRA PROFESION


GRUPO FLORIDA MEXICO

El curso abrio mis alcances dentro del puesto que desarrollo apoyandome a crear nuevas cosas


PIO MERC CENTRAL SA DE CV

Muy interesante solo que es muy poco el tiempo



Excelente exposicion conamplioconocimiento y ejemplos


FABPSA DE OCCIDENTES SA DE CV

Excelente curso y expositor sin duda alguna me llevo conocimientos y experiencias de los demas colegas que seran de de utilidad en el trabajo


IMPERQUIMIA

El curso estuvo muy interesante sobre todo por la amplia experiencia del expositor. El curso fue muy ilustrativo tanto teorico como en la ilustraciones practicas del MF Guillermo Garza


IMPERQUIMIA

EXPOSITOR CON EXCELENTE CONOCIMIENTO DEL TEMA DE TRANSMITIRLO


LEMMA COMERCIAL SA

EL MATERIAL FUE IMPARTIDO ADECUADAMENTE CON PARTICIPACION EXCELENTE FUE POR PARTE DEL MF GUILLERMO GARZA


GRUPO FINANCIERO BANORTE

Me parecio un muy buen curso con varios ejemplos practicos que ayudaron a entender la teoria


LUZ ELENA MACIAS LUNA

Consejos practicos casos reales para atender los acontecimientos actuales de la Institucion


CNH

Un curso que fue muy nutritivo para saber mas la auditoria muy dinamico y el profesor hace la transportacion de la teoria a la experiencia y realidad gracias!!


SERV. POSTAL MEXICANO

Muy buen instructor domina el tema, y hace ameno el aprendizaje


BOSQUES DE SANTA FE

Buen curso, el expositor maneja el lenguaje y el tema apropiadamente para transmitir los conocimientos


BANORTE

ME HA PARECIDO UN CURSO MIUY PRODUCTIVO JESUS CONOCE MUCHO LA MATERIA Y LA FORMA DE COMPARTIRLO LO QUE SABE ES MUY EFECTIVA


AREAS MEXICO

ME PARECE UN CURSO BASTANTE BUENO. ADEMAS DE QUE FUE DINAMICO BASADO EN EXPERIENCIAS QUE LOGRA QUE SE ENTIENDA MEJOR LOS PUNTOS


AREAS MEXICO

Gran conocimiento del tema divertido y ameno. Enriquece con anecdotas y experiencias


CLUB PREMIER

VER TODAS LAS OPINIONES
VIDEO INFORMATIVO

En el siguiente video obtendrá información general del Curso de Auditoría y Control Interno



SOLICITAR INFORMES

¿Desea obtener más información?
Mándenos sus datos y comentarios y lo atenderemos con gusto.


INSCRÍBASE AHORA

¿Quiere inscribirse a este curso ?
¡Hágalo ahora mismo usando PayPal*!

Elija las personas, fecha y opción de pago**:


*Si prefiere otra forma de pago, puede utilizar transferencia electrónica o depósito bancario. Contáctenos para ayudarlo con este proceso.
** Antes de realizar su pago verifique por favor con un ejecutivo si se abrirá la fecha seleccionada o si hay disponiblidad del curso en video.

BUSCADOR DE CURSOS
CURSOS QUE TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR

Publicado en CONTABILIDAD | Etiquetado como: curso de auditor interno, curso auditor interno, cursos de auditoria, cursos auditoria, curso de auditoria, curso auditoria, control interno auditoria, curso control interno, diplomado en auditoria