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CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
DURACIÓN

24 HRS.

INVERSIÓN

$8,900.00 + IVA

MODALIDAD

Presencial/En Vivo/Video

DESCARGA

CALIFICACIÓN
4.54/5 - 114 Opiniones

OBJETIVO

El objetivo del Curso de Auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

BENEFICIOS

Los beneficios de los Cursos de Auditoría y Control Interno son:

  • Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de fraude en los procesos de negocio.
  • Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
  • Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de fraude.
  • Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la implementación de un adecuado control interno dentro de la organización.
  • Este curso incluye certificado oficial DC-3 a solicitud del participante, válido ante la STPS.

DIRIGIDO A

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos, Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores, Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en el campo de la Auditoría.

TEMARIO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

  1. CONTROL INTERNO 

    • Concepto 
    • Elementos 
    • Ambiente de control 
    • Segregación de funciones  
    • Evaluación de riegos 
    • Sistemas de información y comunicación 
    • Procedimientos de control 
    • Vigilancia 
    • Evaluación preliminar 
    • El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
    • Pruebas de cumplimiento y evaluación final 
  2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

    • Requerimientos de ética relativos a la auditoría
    • Escepticismo profesional Juicio Profesional
    • Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
    • Realización de la auditoría de conformidad con las NIA 
  3. TIPOS DE AUDITORÍA 

  4. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA 

  5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

    • Técnicas de Auditoría
    • Concepto
    • Estudio general
    • Análisis: de saldos, De movimientos
    • Inspección
    • Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
    • Investigación
    • Declaración
    • Certificación 
  6. REVISIÓN ANALÍTICA 

    • Procedimientos de revisión analítica 
    • Comparación de información financiera
    • Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
    • Comparación con la información de industrias similares 
    • Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
    • Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
    • Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
    • Investigación de variaciones y partidas poco usuales 
  7. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES 

    • Concepto de error 
    • Concepto de irregularidad 
    • Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
    • Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
    • Responsabilidades del  auditor
    • Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
    • Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades 
  8. FRAUDE  

    • Indicadores de fraude
    • Manejo de fraude
    • Peligros legales 
  9. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 

  10. LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 

  11. EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

FECHAHORARIO
Del 13 de Enero del 2026
al 29 de Enero del 2026
Martes y jueves de 18 a 22 hrs
Del 07 de Febrero del 2026
al 28 de Febrero del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 07 de Marzo del 2026
al 28 de Marzo del 2026
Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 13 de Abril del 2026
al 16 de Abril del 2026
Lunes a jueves de 16 a 22 hrs.
OPINIONES DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO





La experiencia de expositor fue lo que mas me gusto del curso, un experto que ha vivido la myoria sino todos los casos en temas de auditoria y sus historias nos ayudan a ver caso prácticos que podemos aplicar en nuestro trabajo



Buen instituto para capacitación



Es un curso muy completo, que abarca diferentes áreas, y con ejemplos que se pueden aplicar en la vida diaria de las empresas.



Excelente, fue un tema muy interesante, pero creo que nos hizo falta tiempo



Excelente curso, temas reelevantes y sobre todo un buen instructor que explica de manera eficiente, y nos dio ejemplos de la vida real, recomendaria este curso.


LINK GL

TODO BIEN, EXCELENTE CURSO BIEN EXPLICADO, CON BUEN CONTENIDO. LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS ESTAN RINDIENDO FRUTOS EN LA EMPRESA PUES AYUDAN A DISMINUIR LOS RIESGOS Y TENER UN MEJOR CONTROL. LAS AUDITORIAS COMIENZAN A TENER UNA ESTRUCTURA Y UN ORDEN


MITZU

Excelente tema



Este curso me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo.


DISTRIBUCIONES SAGAJI S.A. DE C.V.

Muy buen curso



excelente curso,



MUY BUEN CURSO EL MAESTRO ACLARO MUCHAS COSAS Y EXPLICO OTRAS PRACTICAS QUE APLICADAS SON DE GRAN AYUDA ADEMAS ATENDIO DUDAS DE OTROS TEMAS



VA CURSO PARA RECORDAR METODOS DE TRABAJO Y APRENDER COSAS NUEVAS EN NUESTRA PROFESION


GRUPO FLORIDA MEXICO

El curso abrio mis alcances dentro del puesto que desarrollo apoyandome a crear nuevas cosas


PIO MERC CENTRAL SA DE CV

Muy interesante solo que es muy poco el tiempo



Excelente exposicion conamplioconocimiento y ejemplos


FABPSA DE OCCIDENTES SA DE CV

Excelente curso y expositor sin duda alguna me llevo conocimientos y experiencias de los demas colegas que seran de de utilidad en el trabajo


IMPERQUIMIA

El curso estuvo muy interesante sobre todo por la amplia experiencia del expositor. El curso fue muy ilustrativo tanto teorico como en la ilustraciones practicas del MF Guillermo Garza


IMPERQUIMIA

EXPOSITOR CON EXCELENTE CONOCIMIENTO DEL TEMA DE TRANSMITIRLO


LEMMA COMERCIAL SA

EL MATERIAL FUE IMPARTIDO ADECUADAMENTE CON PARTICIPACION EXCELENTE FUE POR PARTE DEL MF GUILLERMO GARZA


GRUPO FINANCIERO BANORTE

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VIDEO INFORMATIVO

En el siguiente video obtendrá información general del Curso de Auditoría y Control Interno



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