Nombre del Curso

ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

  
Objetivo

El objetivo del curso de Análisis Fiscal es posibilitar al participante el análisis de la legislación fiscal mexicana vigente, para el logro de un nivel de especialización que le permita su conocimiento, interpretación y aplicación eficiente, así como cumplir adecuadamente con las responsabilidades que implica desarrollarse profesionalmente en esta área. Lograr que los participantes, al término del curso, tengan un panorama integral sobre los cambios fiscales, a través del conocimiento de los diferentes aspectos relativos a: pago por salarios y su repercusión laboral y fiscal, determinación de las diferencias en el cálculo del ISR a cargo de los trabajadores, el efecto del subsidio para el empleo. Todo esto, comparando las nuevas disposiciones. En particular, el participante conocerá: el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el régimen de los Coordinados, el régimen de actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras y el nuevo impuesto a los dividendos.

Beneficios

Los beneficios del curso Análisis Fiscal son:

  • Conocer los aspectos principales del entorno fiscal actual
  • Conocer y aprender los distintos régimenes fiscales para el ISR
  • Conocer los mecanismos para incrementar la liquidez hacia los socios (CUFINRE, CUFIN y CUCA)
  • Conocer la determinación, cálculo, obligaciones y demás características del IVA
Dirigido A

El curso de Análisis Fiscal va dirigido a contadores, gerentes administrativos, auditores, asesores fiscales, o personas que se desarrollen en el campo fiscal y puedan tomar decisiones que repercutan de manera positiva en el costo fiscal en las Empresas.

Temario

TEMARIO DEL CURSO DE ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

 

  1. ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL
     

  2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL PERSONAS MORALES
     

    1. Ingresos gravados y exentos
    2. Momento de acumulación
    3. Análisis de las deducciones autorizadas
    4. Estudio de los requisitos de las deducciones
    5. Análisis de los gastos no deducibles, efectos y opciones de disminución
    6. Costo de Ventas, aspectos importantes y efectos fiscales
    7. Ajuste anual por inflación, reglas y criterios de aplicación
    8. Inversiones, deducción fiscal
    9. Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales
    10. Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes
    11. Plazo de prescripción de las pérdidas
    12. Los pagos provisionales
    13. Qué ingresos no se acumulan en la determinación de los pagos provisionales
    14. Consideraciones para solicitar una autorización de reducción en los pagos provisionales
    15. Estímulo Fiscal de la PTU deducible en pagos provisionales
    16. ISR anual, determinación, tasa y estímulos
    17. Obligaciones fiscales
    18. Estudio del régimen de los Coordinados
    19. Estudio del régimen de actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
    20. Estudio de las Sociedades Cooperativas de Producción
       
  3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL PERSONAS FÍSICAS

    1. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales
    2. Ingresos gravados y exentos
    3. Deducciones autorizadas
    4. Pagos provisionales
    5. Impuesto anual
    6. Deducciones personales
    7. Estímulos fiscales aplicables al régimen
    8. Obligaciones fiscales
    9. Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)
    10. Quiénes sí y quiénes no pueden tributar en este régimen
    11. Determinación de los pagos bimestrales
    12. Obligaciones fiscales del RIF
    13. Salida del RIF
       
  4. MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ HACIA LOS SOCIOS (CUFINRE, CUFIN Y CUCA)
     

    1. CUFIN hasta 2013
    2. CUFIN a partir de 2014
    3. CUFINRE
    4. CUCA
    5. Determinación del impuesto adicional a los Dividendos
       
  5. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
     

    1. Sujetos actos o actividades gravadas
    2. Actos o actividades exentos del pago del IVA
    3. Determinación de la base para el IVA
    4. Tasas del IVA
    5. Momento en que se causa el impuesto
    6. Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México
    7. Cálculo del IVA acreditable
    8. Factor de Acreditamiento cuando se realizan actos exentos
    9. Cálculo del IVA mensual definitivo
    10. Obligaciones en materia de IVA
    11. Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA
Fechas
México, D.F.

Del 08-Diciembre-2018 Al 22-Diciembre-2018, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 22-Enero-2019 Al 05-Febrero-2019, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.
Del 09-Marzo-2019 Al 23-Febrero-2019, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 23-Abril-2019 Al 07-Mayo-2019, Martes y jueves de 18 a 22 hrs.

Calificación del curso: 4/5 - 18 opiniones
Opiniones del curso de ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL
Calificación


"Considero que fur muy buen curso. La calidad del expositor fue muy buena aunque la duracion del curso deberia ser mayor"




"Excelente curso muy completo y el profesor sabe mucho del tema"




"Es un curso muy interesantey de mucha utilidad para el CP"




"Exelente curso y bue trabajo del instructor"




"BUEN TRABAJO POR PARTE DEL EXPOSITOR, BUEN MATERIAL E INSTALACIONES"




"Muy bueno el curso, super claro, entrenido y practico, muy buena la didactica del profesor , me voy con ganas de hacer otro curso"




"excelente informacion y exposicion"




"Curso muy recomendable muchas aportaciones de casos reales casos que nos dan otras soluciones"




"Buen curso sin embargo el material tenia errores seria bueno que se revisara la vigencia del contenido"




"Muy buenas explicaciones y aclaracion de dudas"




"EL CURSO MUY BIEN, TAL VEZ CASOS PRACTICOS SERIAN DE MUCHA AYUDA"




"Me parecio bueno ya que se vieron temas desconocidos"




"Es muy extenso para 3 sesiones deberia ser en 4 o 5 sesiones c/casos practicos"




"Se necesitan mas tiempo para este curso el expositor hizo su mejor esfuerzo pero el tema tan extenso no DA PARA 3 SESIONES CUIDEN EL MATERIAL tiene errores importantes no lo actualizarion"




"ACTUALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISCALES"



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Duración:
México, DF
20 HRS.
Inversión:
$5,500.00 + IVA
Modalidad:
Presencial
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